正在加载...老师,我们的公司甲应收公司丙67万,我们的公司乙应开票给公司丙23万,甲和乙是关联方企业,公司丙因为要分立,所以现在要清理所有往来账目。 本来签的协议是公司甲给丙开冲红发票44万;但是丙不同意,他们希望甲冲红了67万发票,乙开票23万; 我们公司乙也是准备注销的,账上也没有钱,发票额度也不够; 现在遇到的问题是,甲已经冲红了67万,才发现乙开票额度不够,只有5万的额度,怎么办?#工业制造#
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老师,我想问一下我们公司有一部分费用是预充值,我账务处理做的是预付账款,然后根据实际发生的金额在做费用科目冲预付,那我给领导报当月费用明细的时候,如果是预充值的钱,是不是不能报进去?#房地产#
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我方是劳务分包方,和甲方总包方签订了劳务分包合同,我方一次性把劳务费发票开给了甲方,对接人说总包按发票金额打进来的款,需要全部发放给工人,一般是基于什么条件下是按这种模式走的呢,那分包方怎么赚钱?工程也还未完工,但是发票全开完了,怎么确认收入和成本呢,我作为分包方代账会计,需要对接人提供什么资料给我入账呢?#建筑工程#
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老师,之前公司是代理记账做账,6月底到账,打算接手过来做,7月交接,现在收到记账凭证,发现24年6月到12月的凭证装订都是没有银行回单的,现在要怎么处理呢?自己装订还是重新给代理记账重做呢#商业#
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同一个法人,有4家一般纳税人公司,其中有一家有一段时间没业务发生了,每个月都是零申报,但是账上还有留底税额21万多。其他三家公司均为缺进项发票的状态,这家公司以前和其他两家公司都有业务(有产品销售给另两家公司),因为在其他地方建立了一间一模一样业务的公司,这家公司就不再交易了,账上也不想留存款。有什么办法可以利用这家公司的留抵税额,但又不用其他公司转钱进去的办法吗?#其他行业#
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