正在加载...现情况是:资产负债表库存数与实际不符,差额部分是发出商品 ,现有财务软件不能新建一级科目发出商品,导致发出商品在库存商品内核算,问:1.如果遇上检查,这种情况某局认可吗?(实际库存数应该减去发出商品)2.现有情况有什么好的解决办法?3.如果换成金蝶或者付费软件,情况一:发出商品,货不在库,但销项发票还没开。情况二:进项发票还没到,货已售,销项已开,这两种情况是不是需要生成凭证,才能保证库存数相符,正确做法是这样的吗#商业#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
公司是做仓库出租的,老板的朋友临时用了一个仓库,大概3个月,谈好了租金,但是没给。如今里面的的东西他朋友说不要了,老板说把东西折算一下,大概2000多,说顶租金了。 分录怎么做,里面的东西怎么评估。#商业#
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目前情况是这样:我们销售了130张定位卡给对方,销售价是含6%税为每套266元,合计266*130=34580,现在对方要求我们开具税率为13%的票,可以再补我们7%的税,那么对方需要补我多少钱啊?#建筑工程#
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财务状况的情况说明。1.罗贵红挂靠云南中振公司承建文山华信三七项目,因2024年云南中公司的基本账户被银行冻结,相关付款由罗贵洪代收工程款及支付相关工程费用。2026年云南中正公司才出具委托罗贵洪代收代付委托书。2.目前的状况是华信三七已经支付了 815 万元的工程款,其中 220 万元由云南中正公司对公收取工程款 ,595万元由罗贵红代收工程款并支付了相公建筑供货款。3.云南中正公司已经开具600万元的发票给华信三七公司,还有215万元未开具发票。2026年6月华信公司要付款400万元,累计收到华信工程款815万+400万=1215万,中正公司补开发票615万元。但595万元,中正付给了罗贵#建筑工程#
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