正在加载...给甲方开票时:借 应收账款 50万 贷 主营业务收入 49万 应交增值税 1万 入成本时: 借 工程施工 45万 贷 应付职工工资 45万 结转成本时:借 主营业务成本 45万 贷 工程施工 45万 但是成本工资由甲方直接支付给工人工资50万。现在的账应该怎么处理?之前结转成#其他行业#
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老师好!麻烦咨询个问题,我们是律师事务所,某保险公司是我们长期客户,他们有个金额较大保险赔款,要求我们律所承担一部分,为维持长期业务关系,我们也同意承担,双方协商了一个金额,我们支付之后这个保险公司是不是需要给我们出具发票呢?#其他行业#
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请问员工今年三月份入职,每个月工资表扣除582.14即社保公积金,现在发现公司漏缴该员工的社保公积金。在这个月10号的时候给员工进行了社保增员和公积金账户的设立。并且将社保往前补了一个月,公积金暂时无法补缴。现在的处理方式是将钱退还给员工,那么应该退多少钱呢?#商业#
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了解一下,比如公司人员报销如果没有进项票如何做公司成本?举例(公司员工买材料花300元只有收据买材料的收据没有发票,现在这个员工来报销。公司财务把钱支付给了此员工300元。这部分成本如何做账?)#其他行业#
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2023年 营业收入:6055887.90元 利润总额:-2826.86元 纳税额:77454.31 2024年 营业收入:1314117.65元 利润总额:-832448.48元 纳税额:71982.99 老师 图片这三个数据是根据什么来填写的呀#其他行业#
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