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答疑老师:哈哈老师
您好,正确来说是工作发放后的次月纳税申报是正确的 查看全部回复
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你好,有什么问题?您可以说一下 查看全部回复
您好,一般纳税人一般计税9%、老项目可简易5%;小规模常规5% 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
公司给员工发的现金红包要申报个税的 查看全部回复
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您好,请问您是什么问题呢? 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
我们培训学校外聘为心理咨询师,老师的年纪有点大了,我们发劳务报酬可以吗?到退休年龄了吗 查看全部回复
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您好, 可以勾选认证的 然后行程留抵税额 再抵公司以后的销项税额。 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
你好, 查看全部回复
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您好,用开票系统差额征税开票功能,录入含税总收入、差额扣除额(代付社保等),系统自动算税额,备注栏打印“差额征税” 。 查看全部回复
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您方便的话,点开您这个税源采集表 查看全部回复
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您好,没有申报个税的月份,就没有减除费用 查看全部回复
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您好,绩效也属于工资薪金一部分,所以会涉及到个人所得税的。 查看全部回复
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您好,首先弥补亏损不是自己填的,您要是有可弥补的亏损,纳税申报的时候就能自动给带出来 查看全部回复
你好,转租方开票的时候是可以填写的 查看全部回复
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您好,研发加计扣除无需事前备案,实行自行判别、申报享受、相关资料留存备查 。 查看全部回复
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您好,如果不是公司员工的火车票是不能抵扣进项税额的。 查看全部回复
您好,需要填的,把专项附加扣除信息都填好后,申报个税的时候就会带出来相应专项附加扣除的金额 查看全部回复
您好,这个应该是没有更新 查看全部回复
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就是员工实际到手的工资 查看全部回复
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您好,企业所得税申报中,从业人数口径包含临时工和劳务派遣用工 查看全部回复
公众号:会计宝
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