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答疑老师:patience
只要是真实发生的业务就可以开具发票。公司转租赁也可以开机械租赁发票 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:孙老师
正常情况下,做了更正申报,下月的累计数是可以更正的 查看全部回复
答疑老师:许老师
正常来讲是要给对方开具发票的,如果对方不需要发票,增值税申报时在未开票收入栏填写收入额,正常缴纳增值税 查看全部回复
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是多久开30万,是专票还是普票 查看全部回复
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答疑老师:Karina老师
可以的哦 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
大类现代服务,小类可以写全称也可以简称 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
个人去税务局代开发票 查看全部回复
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折扣可以开在一张发票上 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
一般纳税人购进烟酒用于销售的可以抵扣 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,外销一般都是免销项和退还进项的,所以算增值税税负的时候一般不包括外销的收入。 查看全部回复
公对私付款是可以的 查看全部回复
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答疑老师:Afei老师
没有具体的案列,这样看大而空的,我们在考虑税收筹划时,除了要考虑税收本身,还有考虑经济业务的实质,我们是在实现经济利益最大化的情况下再结合税收考虑,而不是为了税收而做业务。税务筹划本身是为业务而服务的,税收也是一个串联的过程,我们除了要考虑常见的增值税,其他业务涉及到税种我们也要同步考虑的 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
实际预缴的大于账上记录的,对照完税证明一一核实比对,少记的补记上就行了。没有完税证明找负责项目缴税人员是不是存在漏给了完税证明,或到项目所在地的完税机关去查询是否能补打完税证明(一般当时预交了税款就会出具完税证明的。) 查看全部回复
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按合同上的货物名称开具 查看全部回复
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不交税的话,把金税盘费用做到借管理费用-办公费里面 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
只要不体现医药即可 查看全部回复
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答疑老师:Yan
原理:出口货物零税率:免销项税并退进项税 如企业同时存在内销外销情况,则按下列方法计税: 外销:销项免征 进项退税 内销:应纳税额=销项-进项-留抵>0 时纳税 查看全部回复
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市场推广费 查看全部回复
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您好,开的有专票吗 查看全部回复
公众号:会计宝
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