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答疑老师:哈哈老师
是的,食堂用于福利,如果认证了,需要转出 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
不可以 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
比如你单位入住园区,10月交增值税,企业所得税,个税合计100,地方留存40,看你们和园区的谈判条件,如果留存40全额返,你们单位实际税负就是60 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
可以入账,但是没有发票不能享受税前扣除 查看全部回复
不一定,有可能是小规模的,也有可能是一般纳税人 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
购买方已经抵扣的发票是必须由购买方开具红字信息表的,所以建议你们拿着退货证明找他们协商开具红字信息表 查看全部回复
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答疑老师:高老师
您好,可以,请问您是购买方还是销售方? 查看全部回复
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您好,个体户现在和公司不太一样,主要都是税务局核定的,主要交个人经营所得税,还有增值税和附加,至于按照什么税率交,交多少需要看税务局核定 查看全部回复
答疑老师:归老师
是的 可以加计扣除 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
这是税收编码,可以简单理解为一大类,具体商品要在这个商品编码里面,如蒙牛纯牛奶的就属于液体乳里的 查看全部回复
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简易计税就是3%的 查看全部回复
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一般当月票量开完了,要下个月申报后才能领票 查看全部回复
答疑老师:andy老师
您好,开工程服务,明细可以自己定 查看全部回复
答疑老师:Leaf
应该放入购买货物成本 查看全部回复
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答疑老师:易老师
这样的发票是可以报销的 查看全部回复
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12000/(1+5%)这个是不含税价格 本来应该乘以5%税率就是你的应纳税额,但是现在有税收优惠政策征收率由5%减至1.5 所以你的不含税价格乘以使用税率就是你的应纳税额 剩下的12000/(1+5%)*3.5做到营业外收入-税收减免。 查看全部回复
您好,正常申报就行,进项比销项多了,就会产生留抵税额,下期继续抵扣。 查看全部回复
答疑老师:甘老师
跨区迁移了,税盘需要去原来大厅清一下吗,还是要去新税务局发行一下 查看全部回复
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答疑老师:Yan
大类货物销售 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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公众号:会计宝
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