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答疑老师:易老师
你方开具红字信息表,让对方开红字发票,再开蓝字发票 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
价格制定看情况的:1、参考市场同一品牌的价格,或者相同档次的产品价格,能赚多少,就看自己的成本是多少。2、自主定价,看公司要赚多少利润,然后计算销售价格 查看全部回复
答疑老师:李可可
一般纳税人销售自产的商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土),可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
借:营业外支出 dai:库存商品(成本价) 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
业务招待费报销按照公司内部制度来。所得税汇算清缴是 业务招待费应该按费用发生的60%与全年营业收入千分之五取较低者。 查看全部回复
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答疑老师:清岚
申报增值税的时候,预缴的增值税和未开票收入都要填,至于需不需要缴税要看开票收入和未开票收入合计收入的应纳税额和预缴的增值税的大小。 查看全部回复
答疑老师:高老师
如果不超经营范围,有真实发生的业务,可以开的 查看全部回复
答疑老师:操守为重
可以的,只要不重复发放就行。 查看全部回复
答疑老师:而已老师
做个项目的台账 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
3% 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
手动结转本年利润到利润分配 查看全部回复
答疑老师:mila老师
税负率一般是各项税负与销售收入的比值。主要用以看看取得的这些销售收入,有多少要贡献于税收。 . 举个例子 小芳在县城里开办了一个商贸公司,为增值税一般纳税人,本期销售收入1500万,供应商也均为一般纳税人,采购成本800万元,其他成本共计300万,不考虑其他影响因素。以此来计算老王的公司税负。 . 增值税税负: 增值税税负=(销项-进项)/收入 . 由于进销项均为一般纳税人,税负率相同,因此实际负担的增值税为(1500*13%-800*13%)=91万,税负率=6.07% . 其实,在现实中,可能并不是所有的采购都能够取得进项票,并且也并不是所有的供应商都是一般纳税人,能够提供13%的税票。很有可能提供的是3%的税票或者购买了一些服务,提供的是6%的税票,这种情况下,企业的增值税税负还会更高。因此,实际的税负可能受多重因素的影响。 查看全部回复
答疑老师:andy老师
意思是您那边支付的租金当做对学校的捐赠是吗? 查看全部回复
一共就1本的话就填1册 查看全部回复
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红冲计提及预缴分录就好,红冲分录与原分录会计科目及方向一致,只是金额用负数 查看全部回复
答疑老师:Yan
由公司负担的部分可以转到管理费用冲减本年利润 查看全部回复
建筑企业跨区域经营,印花税应在合同签订地缴纳 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
是在2024年七月份才开始执行的,对于公司注册资本金要在五年之内进行缴足 查看全部回复
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答疑老师:筱粒老师
一般是抵减当期或下期应纳税款 查看全部回复
答疑老师:莹老师
如果你们是销售静电释放装置设备的话,按照销售货物计算增值税,一般纳税人13%,小规模纳税人3%减按1%(目前该优惠政策截止到2021年12月31日) 查看全部回复
公众号:会计宝
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