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答疑老师:王苗苗老师
公司给经销商的返利不需要你们开票可以计入营业外收入直接做成利润。如果公司给你们开具红字发票,就冲减你们的成本算利润。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
你们之前交过水利建设基金吗? 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
您好,当年的账出错的,可以先用负数把错账冲掉,然后再做正确的就可以 查看全部回复
答疑老师:归老师
可以的 查看全部回复
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如果是2020年的业务,以后能取得发票的话,可以先挂账:借:预付账款 dai:银行存款等 收到发票的话,借:应付职工薪酬-福利费 dai:预付账款 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
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亲,你们把工程款给对方支付给项目负责人,是需要对方给你们开具发票的呢,对方开具发票,针对个税这一块,税务局会按照不含税收入的1.5%或者是1%来进行核定缴纳个税的呢。 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
正常来说未分配利润期末余额是期初未分配利润+净利润本年累计 如果有以前年度损益调整或者利润分配情况,资产负债表与利润表的勾稽关系是 未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整—分配的利润 查看全部回复
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您好,超过注册资本的投资额一般是计入到资本公积中的。 查看全部回复
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如果有民工的话 现在要求是要开的 民工工资也需要通过专户发放 查看全部回复
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答疑老师:许老师
这个和每个公司业务量有关 查看全部回复
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残值是多少,一般是0-5% 查看全部回复
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答疑老师:高老师
具体什么业务呢 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
需要分开核算销售和安装,销售13%,安装9% 查看全部回复
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您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
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您好,那您多缴的一分钱有没有记账呢 查看全部回复
答疑老师:venus老师
管理费用--评估费 查看全部回复
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不是这么理解的哦 查看全部回复
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最好分开 查看全部回复
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答疑老师:颜老师
空调买了公司用,公司付款,可以入固定资产,但是没有实物,您没有办法入账的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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