正在加载...我们是建筑行业,以前是核定征收,现在改为查账征收,好多项目是外挂出去的,工程早就做完了但款没拨完。现在收到工程款了,但要怎么才能合理的支付给做项目的人呢??让他们去税局代开发票的话,个税该如何处理?#建筑工程#
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老师,以前核定征收时都没有取成本发票,成本是按照不含税的95%计提并结转的,这样就导致了未分配利润金额比较大,现在变为查账征收,如果未分配利润直接结转到下一年的话,有影响吗?#建筑工程#
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老师,你好,这个月待报解预算账户给我们退税990元,我没有申请任何退税,我在电子税务局查了一下退抵税费查询,2020年5月25,有一个征收项目为水利建设专项收入的退税990,可是我们自己没有申请过,是系统自动吗?关于水利基金有什么退税政策呢?退的这部分应该如何入账?#建筑工程#
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退了一笔预收账款,但是记成了应收账款了,跨月了,怎么调整呀#建筑工程#
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老师,我们公司年底买的水果,年货这些,没有发票,这个怎么办呢#建筑工程#
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我公司是项目总包单位(一般纳税人),现在结算工程款需要向业主(发包方)开增值税专票,,请问老师是总体上按9%的税率开票吗,还是可以比如说劳务按3%开票,材料按13%开票,运输按9%开票......?#建筑工程#
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老师你好 我想问下之前我公司做账工人的工资没有通过应付职工薪酬科目,直接借:工程施工-XX项目-人工费 贷:银行存款 现在导致现在账上收入大,工资太少 ,现在要调账的话应该怎么调呢?#建筑工程#
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今年6月份从代理接过来账本,在对银行账户余额的时候发现与银行明细账差一分钱,是2019年12月份多缴纳个税一分钱,6月份已经报税了。想在7月份调整的话,该怎样做账调整?#建筑工程#
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