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答疑老师:安叔老师
增值税 如果是一般纳税人的话,是销项-进项的增值税计算 差额计入借应交税费-未交增值税 其他附加税 需要先计提借税金及附加 dai应交税费-应交教育费 等 交纳的时候 借应交税费 dai银行存款 应交税费期末如果有余额表示存在未交的税费 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
借:应付职工薪酬11 dai:应收账款10 应交税费-应交个人所得税 1 查看全部回复
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答疑老师:patience
可以的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
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如果是不同的项目,一般工程施工有二级明细的 查看全部回复
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融资租赁。租赁的设备价税合计2.5亿,付款租金总额3.1亿,多付的0.6亿。是不是要计入财务费用啊(是的,入账的时候先做未确认融资费用,然后按期转入财务费用) 查看全部回复
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开票额和期末留抵没有关系,需要把账面和计税的微小差异调成一致 查看全部回复
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为公司生产经营发生的费用,是可以的 查看全部回复
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借:税金及附加 dai:应交税费-应交城建税 应交税费-应交教育费附加 应交税费-应交地方教育费附加 查看全部回复
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没有收到发票,不用处理 查看全部回复
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对方为什么要给你开发票,是跟某项收入业务相关么 查看全部回复
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借:预收账款20000dai:银行存款7000 应收账款13000 查看全部回复
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本期应纳税金额5000,本期实际缴纳4000,(这2个都是本期发生额,具体看需要哪个口径的数)余额是1000 查看全部回复
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在建工程是行政单位的,建筑方只是建造,建筑方(受托方)支付2万的工程审计费,是后期需要行政单位归还还是是算在工程价款里的 查看全部回复
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1.实际发生成本 借合同履约成本 dai原材料 应付职工薪酬 2.按照合同进度确认收入借合同结算 dai主营业务收入 借主营业务成本 dai合同履约成本 3结算合同价款 借应收账款 dai合同结算 应交税费-应交增值税(销项税额)4实际收到价款 借银行存款 dai应收账款 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
无人机属于电子设备,可以按照三年计提折旧,可以预留残值 查看全部回复
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是房地产项目么 查看全部回复
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同一家公司为什么给你公司打款 查看全部回复
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原则上不行,实操里没有什么问题,先做现金入账的凭证 查看全部回复
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收到100万和工资户50万(现金吗,现金才登记现金日记账的增加,如果是电汇,登记银行日记账的增加) 查看全部回复
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公众号:会计宝
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