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答疑老师:安叔老师
计提时 借管理费用-社保 (单位部分)其他应收款-个人部分 dai应付职工薪酬-社保 交纳时 借应付职工薪酬-社保 dai银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
多支付部分还开票吗 查看全部回复
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具体业务是什么情况呢 查看全部回复
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这个看你们领导如何决定 查看全部回复
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答疑老师:Alice老师
质保金一般情况下应该进到其他应付科目 查看全部回复
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答疑老师:patience
可以的 查看全部回复
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红字冲销之前的分录即可 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
现在是错在哪里了,需要调整 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
借:库存商品 dai:应付账款 查看全部回复
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以实际支付金额来开票 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
借长期待摊费用dai银行存款,然后按月分摊到成本或者费用。 查看全部回复
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企业会计准则?还是小企业会计准则 查看全部回复
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你好,你是销售方还是购买方? 查看全部回复
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小企业会计准则还是企业会计准则呢? 查看全部回复
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借:合同履约成本-工程施工-工资 dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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个税收入更正了么 查看全部回复
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之前垫付的医药费是公司垫付的吗? 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
你们是什么行业? 查看全部回复
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4月份开始摊销 查看全部回复
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公众号:会计宝
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