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答疑老师:安叔老师
如果该凭证涉及到损益,你要把原来的结转损益的凭证删除,修改完成后再重新结转损益 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
属于营业外支出 查看全部回复
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答疑老师:高老师
200万计入营业外支出,利息及滞纳金也计入营业外支出 查看全部回复
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是分几次付款的意思吗 查看全部回复
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答疑老师:许老师
①计提工资分录,借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬-工资;②发放工资,借:应付职工薪酬-工资 dai:其他应付款-社保和公积金个人部分 dai:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款;③计提社保,借:管理费用-社保 dai:应付职工薪酬-社保;④缴纳社保,借:应付职工薪酬-社保 借:其他应付款-社保个人部分 dai:银行存款 查看全部回复
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你们是事业单位还是企业呢,企业收到补助款计入专项专项应付款--XX项目,属于不征税收入 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
电子税务局没有更改过报表,确认下你们账务有没有调整过 查看全部回复
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你是说开票的和收款的不一致吗 查看全部回复
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更正申报时金额更正了,没有扣款? 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
调整以前年度损益调整会影响未分配利润 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
看她是属于什么部门 查看全部回复
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业务真是发生没有 查看全部回复
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借:工程物资 dai:银行存款/应付账款等 查看全部回复
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稍等,我看下 查看全部回复
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施工企业,一般是按完工百分比法确认收入和成本 查看全部回复
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要的 查看全部回复
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同一个客商可以进行对冲 查看全部回复
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现在开具发票可以不在范围内,只要不经常开,你们有日用百货销售,但这个不太确切 查看全部回复
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你们是一般纳税人还是小规模纳税人呢 查看全部回复
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计入固定资产,借固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 dai应付账款 银行存款 查看全部回复
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