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答疑老师:杨老师.
1打款借:预付账款418800dai:银行存款418800 收发票 借:在建工程403800dai:预付账款 403800 收保证金借:银行存款15000dai:其他应付款15000 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
发工资一般是通过应付职工薪酬科目核算 查看全部回复
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借 固定资产清理 dai 在建工程 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
买来就是打算卖的是吧 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,总公司借:其他应收款 dai:银行存款 分公司:按照缴纳增值税和附加税做分录, dai:其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,达到预定可使用状态了,就可以转固定资产。 查看全部回复
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分录没问题啊,借dai方金额是平的 查看全部回复
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答疑老师:李可可
报销 查看全部回复
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可以将其他应收款借方余额调整到其他应付款的dai方吗?可以的 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
及时调整即可 借应付账款-错误供应商 dai应付账款-正确供应商 查看全部回复
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暂估分录是什么 查看全部回复
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答疑老师:wam
如果有政府文件明确作为股东或国家出资的可计入实收资本,没有明确的计入资本公积 查看全部回复
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是管理部门人工工资还是跟工程项目上人员的工资 查看全部回复
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是支付年费么 查看全部回复
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你方是提供建筑服务么 查看全部回复
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小企业 金额不大的话可以直接做 借:所得税费用 dai:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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免费租用,有的地方税务局是不认可的 查看全部回复
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材料还没收到么,发货了么 查看全部回复
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答疑老师:易老师
管理费用办公费就可以 查看全部回复
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公众号:会计宝
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