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答疑老师:小妮老师
先挂应付 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:wam
本年有折旧,原值不减,本年提的折旧继续填 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
第 25 栏“期初未缴税额(多缴为负数)”:“本 月数”按上一税款所属期申报表第 32 栏“期末未缴税额(多缴 为负数)”“本月数”填写。“本年累计”按上年度最后一个 税款所属期申报表第 32 栏“期末未缴税额(多缴为负数)”“本 年累计”填写。 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
点击后面的生成凭证 查看全部回复
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答疑老师:清岚
当期应交增值税=销项税-进项税 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
这个需要根据你们的实际业务 查看全部回复
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新的收入准则是用合同结算 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
最大成本就是人工 查看全部回复
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无法返回修改上个月的账本月借:成本/费用 dai:银行存款/库存现金 查看全部回复
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答疑老师:许老师
购买机器不需要缴纳税费 查看全部回复
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管理费用的发生不能具体到某个项目么 查看全部回复
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答疑老师:patience
你们是建筑公司么,收到转款计入合同结算科目 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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借:其他应付款-错误的 dai:其他应付款正确的 查看全部回复
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员工借款你入的那个科目 查看全部回复
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印花税在缴纳当月直接计入营业税金及附加就行了 查看全部回复
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建议记在发生期 查看全部回复
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税务上要求是据实开具,只要你们业务是真实的税务上没有问题 查看全部回复
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这批货账务上有没有? 查看全部回复
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你是指申报表上的留底与账上不一致吗? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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