正在加载...老师,我在利润表上把利润总额调增到704263.98元,原本所得税费用是7163元,利润总额调整了之后所得税费用对不上,应该算下来35213.2元,对方说是让我把往来科目数据调整下,往来科目应该怎么调整合适?#建筑工程#
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老师你好,我们修建的农贸市场,现在购进了一批设备,他的发票明细中显示这些设备里面包含检测盒、试纸条、冰箱及相关设备,有的检测盒及试纸条数量很多,但是加上有的就四五百,有的稍微到一千多,像这种需不需要入固定资产呢?#建筑工程#
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我方是劳务分包方,和甲方总包方签订了劳务分包合同,我方一次性把劳务费发票开给了甲方,对接人说总包按发票金额打进来的款,需要全部发放给工人,一般是基于什么条件下是按这种模式走的呢,那分包方怎么赚钱?工程也还未完工,但是发票全开完了,怎么确认收入和成本呢,我作为分包方代账会计,需要对接人提供什么资料给我入账呢?#建筑工程#
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刚毕业会计入职第一天,要从外账会计那儿接回公司的账,都要做什么呀#建筑工程#
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你好,老师,麻烦问下,甲公司现在应付我们公司款项1万元,但是甲委托了乙公司把款项付给了我们,现在给我们提供了一个委托付款证明,如下图,请老师帮我看哈,这个委托付款证明符合会计上的规范吧,谢谢#建筑工程#
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老师,请问我们公司修建市政项目,其中一个子项停车场项目现已竣工验收并由主管部门委托出了竣工结算报告,现已验收及审计完成,对方公司申请工程款尾款及质保金,现目前需要将工程转固定资产吗?#建筑工程#
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老师,我们是一个扩大再分包企业,虽然不允许,但是公司内部实行差额抵扣,劳务开给下属分公司,分公司开给二级公司。二级公司开给总公司,如果劳务给分公司开的票是普票,我想问二级分公司开给总公司的发票是不是不能抵扣,这个差额是怎么做账#建筑工程#
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异地工程不含税收入85321100.92,异地预缴所得税千分之2的话税款是170642.2,利润倒推回去是3412844,利润超过300万得按5%来交税,成本足够的情况下利润要想控制在300万以下的话到时候是不是得退税#建筑工程#
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