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答疑老师:venus老师
增值税是进项销项的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
比如某个公司在成都销售货物,但是你的发票是从广东开具的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
印花说 查看全部回复
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答疑老师:高老师
可以 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
有就填,没有就0申报 查看全部回复
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答疑老师:Yan
下载个税申报app可以查看 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
看你们的合同怎么签de 查看全部回复
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在汇算清缴前取得发票的话,把之前暂估分录原路红冲,再重新做一笔正确的 查看全部回复
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答疑老师:李秋平
按合同价备案 查看全部回复
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按照实际经营期间为一个年度 查看全部回复
预付卡在购买或充值环节是不能税前扣除的 查看全部回复
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如果有资产负债表根据报表数据填写;如果第一季度没发生过业务,帐务是从4月开始,资产总额期初期末都填写0 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
一般纳税人是11%,小规模3%,一般纳税人选择简易计税是3% 查看全部回复
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答疑老师:patience
是原来的蓝字发票勾选认证了后又红冲了么 查看全部回复
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是建筑劳务合同么,需要交印花税 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
你们是什么机械 查看全部回复
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如果是真实发生的业务,正常做帐就好,可以税前扣除 查看全部回复
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正常来讲你们应该在签订合同的时候申报印花税。 查看全部回复
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在自然人电子税务局扣缴客户端里申报 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
不可以的 查看全部回复
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