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答疑老师:Annina老师
借管理费用,应交税费一应交增值税一代一待认证dai银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:jessica老师
直接录到固定资产卡片里 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
可以计入 查看全部回复
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答疑老师:微尘
开票的记入收入,没开票且不符合收入确认条件的做预收账款 查看全部回复
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答疑老师:易老师
有财务软件的话还是跟日常做账一样处理 查看全部回复
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固定资产 查看全部回复
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要退的,不用,挂其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:张老师
借:预收账款20000 银行存款2600 dai:主营业务收入 20000 应交税费-应交增值税(销项税额)2600 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
建议你将之前确认收入的凭证红冲掉,然后按照25元确认收入。然后收到0.5元的发票入你的成本 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
把那个字体装上 查看全部回复
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假如你12月预付了租金,借预付账款,dai银行存款,按月摊销租金,发票回来把发票附在预付租金凭证后面 查看全部回复
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答疑老师:高老师
建议计入成本 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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如果每个月都有业务做帐一般是需要做的 查看全部回复
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答疑老师:xinyue
预付款时:借:预付账款 dai:银行存款 ,收到发票时:借:长期待摊费用 dai:预付账款。 查看全部回复
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没收到注册资本,不需要做帐 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
刷卡是借记-其他货币资金-微信或者支付宝,到账后dai记即可 查看全部回复
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建议开进来的发票区分自用部分和他用部分,分别入账 查看全部回复
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答疑老师:小福老师
借:应交税费-应交增值税-销项税额 80 应交税费-未交增值税20 dai:应交税费-应交增值税-进项税额100 查看全部回复
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