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0月发放员工工资的时候,9月员工个税计提9621元,实际个税9545.95,有部分员工少发了75.07元的工资,有一员工少算了个税0.02,请问这部分的差额的分录怎么做,计划是在次月发放工资时做调整#其他行业#
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我想咨询一下就是我要注销个公司,有一个项目收了一笔其他应付款,然后现在同意把这个项目移出去给接手的公司,但是我账上的其他应付款没有这么多余额要怎么冲掉呢?有什么办法吗,如果是做债务转移要做什么程序。#其他行业#
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