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答疑老师:筱粒老师
利润表 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
什么原因产生的其他应收? 查看全部回复
答疑老师:夏老师
借库存商品,应交税费dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
新成立的公司,刚开始是没有期初数据的,有业务发生了就正常记账就可以了。 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好,购进时作为原材料,领用时记入合同成本里,亲 查看全部回复
答疑老师:高老师
收到货款没有钱吗? 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
借银行存款,dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
答疑老师:许老师
做到业务招待费 查看全部回复
答疑老师:杨老师
计提5月的工资的时候,计提的是5月份的社保 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
可以计福利费 查看全部回复
答疑老师:谭老师
需要 查看全部回复
可以做到12月挂账处理 查看全部回复
你买他50000,然后你卖他30000,未付20000.应收和应付要分开, 查看全部回复
调增交所得税 查看全部回复
一次性税前扣除,你认为的方法是错的。一次性税前扣除是通过填写申报表实现的,账上还是正常计入固定资产,正常折旧 查看全部回复
失业保险单独缴纳 查看全部回复
是的,需要把账务处理完 查看全部回复
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这个应该算相符 查看全部回复
答疑老师:甘老师
收到拨款 借银行存款 dai:财政拨款收入 查看全部回复
答疑老师:patience
工业会计较难 查看全部回复
公众号:会计宝
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