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老师您好,想问一下之前会计在做账时所有的暂估都是做的借管理费用,贷其他应付款。现在有个新单位,只有收入和购入库存,没有费用的产生之前的会计上月做了一笔暂估,但这个月有多余的进项是成本票,这个怎么冲销#其他行业#
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老师您好,我遇到这样的问题,我在电子税务局2024年12月上传的报表跟汇算清缴上传的报表内容是一致的,利润只有八万多,这八万多我在12月份的企业所得税已经预缴纳了,但是在5月份汇算清缴的时候,有一些发票没有到,利润有58万多,这个企业所得税我也在汇算清缴直接缴纳了,我现在的问题是,那我的财务报表需要更改吗#其他行业#
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缴费工资申报,请问新缴费工资,算出去年平均值后,低于最低社保缴纳基数怎么填#其他行业#
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假设我开了一家店,我这个月的总收入是9770,总开支是1056,这个月我先垫付了。我还有另外一个合伙人,需要分给她30%的利润,她也要承担一半的开支,我这个月需要分给她多少钱?#其他行业#
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老师你好,我公司1、承包电厂经营权,共3年,一年320万元,其中厂房90万,设备230万,按季支付,支付后给开发票。会计分录怎么做?2、还有一家承包经营权300万,其中厂房150万,设备150万,这家公司是按月支付,下月开发票,分录怎么何故 #其他行业#
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