正在加载...如果一家公司做内账工资没有计提,发放的时候直接在计入管理费用,4月份工资应发10000,实发5000,会计分录是不是借:管理费用-5000 贷:银行存款-5000 应付职工薪酬-5000 呢?#其他行业#
浏览:5818 收藏
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
我们公司有个股东是一家农业合作社 我们支付一笔设备款 是打给那家合作社 然后让合作社帮我们支付的,等于代付,然后我做内账就挂往来款,但是我们老板说这样提现不出是支付设备款,那我做内账应该怎么处理这笔款呢#其他行业#
浏览:4622 收藏
收到稳岗补贴怎么做账#其他行业#
浏览:4443 收藏
