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答疑老师:甘老师
建议及时办理 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:孙老师
A公司做 借:其他应收款-B公司 dai:银行存款 B公司做 借:库存商品 应交税费-进项税 dai:其他应付款-A公司 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
需要的 查看全部回复
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实际上你们已经付了这笔款对啊 查看全部回复
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用什么方式获取的固定资产 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
如果是利息收入,是这样做的 查看全部回复
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上个月的分录是怎么样,可以发给我吗 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
你是购买方 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
你和哪个核对的呢 查看全部回复
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答疑老师:patience
可以做一笔分录进行调整一下,借:库存现金,dai:其他应付款,然后需要去查明是什么原因导致的货币资金负数,做出正确的调整分录 查看全部回复
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这个是车险赔付 借:银行存款 dai:其他应付款(付给修理厂的,如果前期已经支付,那么这里就是用“其他应收款”科目) 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
管理费用 服务费 查看全部回复
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记销售费用 查看全部回复
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销售方红冲发票需要收回原发票的全部联次的 查看全部回复
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答疑老师:许老师
本年利润dai方表示公司盈利。 查看全部回复
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具体是哪里不平呢 查看全部回复
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期初一开始成立的时候不需要建科目余额表,科目余额表是根据账套数据生成的 查看全部回复
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放到去年的无票收入凭证里面就行 查看全部回复
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申报的时候已经申报了无票收入? 查看全部回复
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回收公司给了你们500? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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