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答疑老师:甘老师
建议未取得发票的61636财务账冲回去,待第二年取得发票再计入成本费用 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:秦枫老师
同学你好 你的意思是你们是旅行社接了一个团队 这不是你们收费标准么, 为什么要计入差旅费,是你们收入啊! 查看全部回复
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答疑老师:patience
借 银行存款 dai营业外收入 查看全部回复
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你们是受票方? 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
不是的 查看全部回复
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不合规的发票原则上不能入账 查看全部回复
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答疑老师:许老师
如果计提了未实际发放,在汇算清缴时需要纳税调整,不得税前扣除 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 应交税费-应交增值税销项49000 dai应交税费-应交增值税进项 55000+53000 查看全部回复
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不需要,实际没有工资的话,就员工0申报即可 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,直接冲单位负担的期间费用或者成本。 查看全部回复
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对方没有发票,但是实际支出了,可以入账,但是不能税前扣除,所以还是尽可能的要发票 查看全部回复
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收到定金时 借银行存款 dai 预收账款 确认收入时 借银行存款 尾款 预收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
入库单,领料单,销售单 查看全部回复
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您好,预收账款有余额的要先查找原因,然后再处理 查看全部回复
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可以,机器设备折旧的最低年限为10年 查看全部回复
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第一次打来投资款是1000么,银行单据上有没有备注投资款 查看全部回复
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还有销售合同,销售单据,销售确认单等 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
拿回来的费用票放到去年的凭证里面就行,5月31号前开出来的,都能抵扣 查看全部回复
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都是计入管理费用 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
增值税在7月份申报时可能会多缴,如果你是一般纳税人,增值税有做够的进项票,可以多认证一些进项 查看全部回复
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公众号:会计宝
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