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答疑老师:安叔老师
你和哪个核对的呢 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
可以做一笔分录进行调整一下,借:库存现金,dai:其他应付款,然后需要去查明是什么原因导致的货币资金负数,做出正确的调整分录 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
这个是车险赔付 借:银行存款 dai:其他应付款(付给修理厂的,如果前期已经支付,那么这里就是用“其他应收款”科目) 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
管理费用 服务费 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
记销售费用 查看全部回复
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销售方红冲发票需要收回原发票的全部联次的 查看全部回复
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答疑老师:许老师
本年利润dai方表示公司盈利。 查看全部回复
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具体是哪里不平呢 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
期初一开始成立的时候不需要建科目余额表,科目余额表是根据账套数据生成的 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
放到去年的无票收入凭证里面就行 查看全部回复
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申报的时候已经申报了无票收入? 查看全部回复
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回收公司给了你们500? 查看全部回复
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建议未取得发票的61636财务账冲回去,待第二年取得发票再计入成本费用 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
同学你好 你的意思是你们是旅行社接了一个团队 这不是你们收费标准么, 为什么要计入差旅费,是你们收入啊! 查看全部回复
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借 银行存款 dai营业外收入 查看全部回复
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你们是受票方? 查看全部回复
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不是的 查看全部回复
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不合规的发票原则上不能入账 查看全部回复
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如果计提了未实际发放,在汇算清缴时需要纳税调整,不得税前扣除 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 应交税费-应交增值税销项49000 dai应交税费-应交增值税进项 55000+53000 查看全部回复
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