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答疑老师:许老师
你们是企业会计准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:厚积薄发
充值卡开票了吗? 查看全部回复
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在无票收入申报。记账的话需要计提销项税额,后期开票的话,冲减无票收入 查看全部回复
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可以用收据记账,汇算清缴时纳税调增就好 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
附件入账,但是没有抵扣进项税的话。借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
四月底刚成立的公司,税务那边已经报道了吗?有开过票吗? 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
借 银行存款 dai 其他货币资金 查看全部回复
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答疑老师:patience
借:应交税费-预缴所得税384003.98,dai:所得税费用 -384003.98。 是什么 查看全部回复
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有付款凭证么? 查看全部回复
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每一款的成本不一样的话建议按实际的款式结转成本,现在各个商铺都有商品编码的 查看全部回复
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答疑老师:高老师
借其他货币资金 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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可以录到6月份 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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你们购买理财是挂的短期调整吗 查看全部回复
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做出利库分配决定时,借:利润分配-应付利润 dai:应付利润 同时做如下分录 借:利润分配-未分配利润 dai:利润分配-应付利润 在实际支付时分录如下 借:应付利润 dai:现金(银行存款) 查看全部回复
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和开具普票一样的处理方法,dai方记:应交税费—应交增值税就好 查看全部回复
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借:利润分配-未分配利润 dai:银行存款 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
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公立医院还是私立医院呢 查看全部回复
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