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答疑老师:Annina老师
应付账款挂账 查看全部回复
问答已结束!
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借管理费用,dai应付工资,借应付工资,dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:张老师
1-10按照正常的工资计费用,计提工资就可以了,支付也是正常的核算,11月的收到的政府补助时确认:递延收益,针对1-10月份的补助:借:递延收益 dai:管理费用等,针对以后期间的在每个月平均分摊剩下的递延收益就可以了 查看全部回复
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包含上年度12月税金 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
还没有开票吗? 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
捐赠做到营业外支出 查看全部回复
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答疑老师:高老师
预缴 借:其他应收款/预付账款等 dai:银行存款 待取得发票冲往来科目 查看全部回复
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1.借:库存商品-男衬衫300*180 -女衬衫-200*180 dai:银行存款 90000 查看全部回复
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按税务要求处理 查看全部回复
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答疑老师:易老师
营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
银行往来的对账单,科目余额表,财务报表,序时账,往来明细账 查看全部回复
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根据付款金额暂估 查看全部回复
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用于招待的就可以 查看全部回复
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答疑老师:陈米老师
收到30%的发票,该笔款属股东个人垫支,借记管理费用-装修费,dai记其他应付款-某股东 查看全部回复
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算 查看全部回复
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答疑老师:M老师
借应交税金,dai银行存款; 查看全部回复
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借利润分配-应付股利,dai应付股利 查看全部回复
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银行存款下面建一个二级科目,代收代付的都记到这个里面。 查看全部回复
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拆迁款一般是用于补偿发生的支出的 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
费用占成本什么比例? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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