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答疑老师:Annina老师
是的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:大宁老师
按照实际支付的金额 借:管理费用 dai:银行存款 如果到时候抵减时: 借:应交税费——应交增值税(减免税款)(小规模纳税人应借记“应交税费——应交增值税”科目) dai:管理费用 查看全部回复
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借:财务费用~利息收入-25.05 借:银行存款25.05 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:易老师
应该是核定的季报吧,增值税直接零申报就行,附加税也是零申报,企业所得税就根据利润表申报。 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
同样分录负数表示 查看全部回复
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答疑老师:高老师
发生过路费的车是公司名下吗? 查看全部回复
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答疑老师:李钢老师
使用期如果超过1年,先进低值易耗品,然后再往成本里摊销 查看全部回复
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答疑老师:莹老师
12月收到12月的发票,记到记到12月,1月勾选退税,退税的就做到1月 查看全部回复
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借管理费用一工资,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,dai银行存款 查看全部回复
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会计上固定资产按照月折旧摊销,卖了做固定资产清理 查看全部回复
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根据领用原材料结转成本 查看全部回复
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你要申报基数根据工资数额来填啊。 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
日期为12月的可以 查看全部回复
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答疑老师:张老师
根据实际发生的成本记账就可以,人工可以既计入成本里 查看全部回复
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会计正常做费用,所得税汇算调增 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
您这个提供的服务属于现代服务的经纪代理服务业务 查看全部回复
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计入应付职工薪酬,以前工资薪金怎么做帐务处理,现在还怎么做就好 查看全部回复
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答疑老师:jessica老师
不含税 查看全部回复
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如果要红冲需要通过以前年度损益调整 查看全部回复
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