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答疑老师:杨老师
管理费用-办公费或者/通讯费 查看全部回复
问答已结束!
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可以 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
借:应付职工薪酬 dai:利润分配 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
多支付的借:应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应付款 查看全部回复
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借:预付账款dai:银行存款 借:原材料(按发票进相关科目)应交税费-应交增值税(进项税)dai:预付账款 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
银行账按照流水补就好了,如果金额小就全部做到今年,金额大的话通过未分配利润调整一下 查看全部回复
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可以直接记入管理费用,水土保持补偿费,是指单位和个人在从事自然资源开发和生产建设活动中,毁坏了水土保持设施(包括植物措施和工程措施)使其丧失原有的水土保持功能所必须补偿的费用。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
是装修自己的办公场所么 查看全部回复
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答疑老师:隋文老师
医疗机构经营收入可否直接用于本单位人员经费支出?这样算不算坐支 算的,正常情况下,收支两条线,都需要反映在账务里,坐支是没有反映在账务里的。 查看全部回复
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医疗保险、养老保险公司部分在核算时需要通过应付职工薪酬科目 查看全部回复
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是工资计提的时候少扣了是吗? 查看全部回复
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就是做计提工资的分录 查看全部回复
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转到财务费用 查看全部回复
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答疑老师:wam
不可以。将电梯单独作为固定资产 查看全部回复
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dai:短期借款 负数 dai:其他应付款 正数 查看全部回复
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你漏登记的固定资产是什么样的? 查看全部回复
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合规的办法没有,预提一部分成本费用,4月冲回,这样不合规,有税务风险,平台不做建议 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好,分录如下 借:银行存款或现金, dai:其他应付款—餐饮单位 查看全部回复
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你没买的相机用途是什么? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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