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答疑老师:燕子老师
支付并取得发票时 借:长期待摊费用 245.28 应交税费-应交增值税-进项 14.72 dai:银行存款 260 然后按照5年进行摊销,结转到管理费用,第二笔款付了以后再根据发票未税金额调整长期待摊费用的账面,然后根据剩余期限计提摊销 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李凤
同学你好,与公司经营相关的成本且有发票的成本都是可以税前扣除的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
稍等,我先看一下 查看全部回复
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第三方是指?为什么要给钱 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
差额转汇兑损益就可以 查看全部回复
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答疑老师:易老师
也不能说挂错了,你问问是不是社保是法人自己的钱去交的 查看全部回复
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现代服务,咨询服务业 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
这个一般计入营业外支出 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
没有真实的投资就不需要 查看全部回复
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如果你这张进项发票没有抵扣认证,那就不需要做进项转出,把发票还给供应商就可以了 查看全部回复
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管理费用办公费就可以 查看全部回复
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灯带是在办公楼里么 查看全部回复
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1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
个人部分是员工转到账户吗 查看全部回复
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实际交的比账面做的多0.6,把这0.6做营业外支出就可以 查看全部回复
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是发票只收到一半么,那暂估也需要冲销一半 查看全部回复
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答疑老师:李可可
只要是只是的业务,收到合规票据,可以抵税的 查看全部回复
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调整计提的分录 查看全部回复
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借 应交税费-未交增值税 dai 银行存款 查看全部回复
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答疑老师:木言
借:固定资产-融资租入固定资产 未确认融资费用 dai:长期应付款 查看全部回复
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公众号:会计宝
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