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答疑老师:andy老师
开具370万发票是什么业务? 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
计提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 缴纳社保时:借:应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 其他应收款--扣个人社保(个人部分) dai:银行存款 发放工资时:借:应付职工薪酬--工资 dai:银行存款 其他应收款--扣个人社保 应交税费-应交个人所得税 交个税 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
各明细科目的期末余额的借dai方跟明细科目的期末余额有关。 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以先记账,等后期开具的时候再附后面即可 查看全部回复
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答疑老师:patience
会有什么影响吗,一般没有什么影响的 查看全部回复
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处置固定资产支付的服务费计入固定资产清理,借 固定资产清理 dai 银行存款等 查看全部回复
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在的 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
公司部分得得计入管理费用-福利费 个人部分挂其他应收款-职员 从实际发放工资中扣回 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
计入管理费用办公费 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费—待认证进项税额 查看全部回复
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车dai是在您个人征信名下的,意思就是以个人的名义dai的款 查看全部回复
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建议修改今年的所得税汇算清缴申报表 查看全部回复
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公司主要是商品流通企业,不是生产制造业,对么 查看全部回复
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可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
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答疑老师:易老师
12月抵扣不完可以后续抵扣,你收到发票时候可以入账,进项税挂一个过渡科目,应交税费待抵扣进项税,等抵扣时候做借应交税费应交增值税进项税dai应交税费待抵扣进项税 查看全部回复
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不是的,对外开具的发票不含税金额是收入 查看全部回复
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借 银行存款等 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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是用于公司的办公生产么 查看全部回复
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大额一般以银行转账支付,账务处理要以真实业务为准,不能为了冲账而随意账务处理 查看全部回复
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招待费计入管理费用-招待费,银行利息收入,借 银行存款 借 财务费用-利息收入 负数 查看全部回复
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公众号:会计宝
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