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答疑老师:甘老师
计入管理费用-福利费 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
在的 查看全部回复
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16999+2400=19,399 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
您好,你是问申报表怎么填报还是账务处理 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,统一起来 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,可以的,比如说提供服务往往没有成本 查看全部回复
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收到 查看全部回复
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您好,前面是收,后面是付出去的对吧? 查看全部回复
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您好,具体是什么业务呢? 查看全部回复
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借:应收票据 dai:应收账款 查看全部回复
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那我3月做账可以用这个4月的发票吗,在实操过程中可以的 查看全部回复
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汇兑损益的计算可能存在误差(例如汇率使用不一致),导致本位币余额未完全调整为零。 查看全部回复
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借:使用权资产 租赁负债-未确认融资费用 应交税费-应交增值税(进项税额)(如果首笔租金取得的是增值税专用发票且可抵扣) dai:租赁负债-租赁付款额 银行存款等(实际支付金额) 查看全部回复
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借 固定资产 dai 其他应付款 查看全部回复
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你好,您这个是什么意思 查看全部回复
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你好同学,是要结转营业成本吗 查看全部回复
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您好,之前的怎么做账的呢 查看全部回复
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是个体户或个人独资企业吗 查看全部回复
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是有研发项目吗 查看全部回复
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