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老师好,还想咨询下,同一笔员工报销款走管理费用,先于23年12月计入了其他应付款,后来于2024年1月银行付款了,但是当时借方不是其他应付款,而是管理费用。这种情况下,相当于是24年多记了管理费用,想问下这个情况要怎么处理#其他行业#
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老师 您好 我们因为股权转让被税局老师核查 发现我们开业到现在有1089万没票成本 我现在有839万是通过年报的副表进行调整的 但是还有250万税局老师让我从主营业务成本里面进行调整 那我在税务局申报的财务报表是不是也要调整一致 我实际账上需要修改吗 但是我们实行的是小企业会计准则 没有以前年度损益这个科目 应该怎么办呢 #其他行业#
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老师想咨询一下,我们这种新成立不久的小单位,平常的这种成本入账要怎么去规范,比如就是关于这个合同的,合同签订完,或者是先开票的这种,你们一般是按什么来及时去入账,财务做账不是说要按业务发生时间来吗#其他行业#
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我们公司欠供应商不含税金额一共是287812.00;公户转账给供应商一共是284933.88。老板和供应商口头约定的优惠金额按10万元330元的比例扣除;之前已经按了1%的比例扣除了2878.00;供应商开了13个点专票,价税合计金额是284933.88。老板又口头和对方约定发票税款承担12个点税钱。请问怎么计算补对方多少差价合适呢。#其他行业#
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