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答疑老师:Harry老师
你好,是103030704。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
建议询问负责该软件的人员或者联系软件公司 查看全部回复
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可以全部抵扣,多出来的留抵 查看全部回复
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答疑老师:patience
企业从境外购进货物或者劳务发生的支出,以对方开具的发票或者具有发票性质的收款凭证、相关税费缴纳凭证作为税前扣除凭证。 查看全部回复
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你们是出售所有权还是出售使用权 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
向境外单位支付我国增值税应税业务的款项时,境外机构在境内没有经营机构、场所的,付款方应代扣代缴增值税及附加税费; 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
那你们申报个税是他家亲戚么 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
这个题应该是自产白酒用于赠送关联企业,应纳消费税税额=[成本×(1+成本利润率)+定额消费税]÷(1-消费税税率)×消费税税率+定额消费税 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
可以 查看全部回复
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需要的,向银行索取发票。 查看全部回复
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可以。需要将私户收的钱转到公户 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
油豆腐和香干是农产品深加工,增值税税率:一般纳税人为13%。小规模纳税人专用发票为3%,普通发票为免税(从今年4月1日起)。 查看全部回复
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这个是邮寄纸质发票免邮费了 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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电子税务局-发票管理-发票验旧 查看全部回复
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你好,单位需要按照性质分别处理: (一)小规模纳税人 按照不含税的销售额填入“增值税纳税申报表(适用小规模纳税人)”第6栏“免税货物及劳务销售额”内即可完成申报。 (二)增值税一般纳税人 1、免税货物销售额填入“增值税纳税申报表(适用一般纳税人)”第8栏“免税货物及劳务销售额”内。 2、取得的增值税抵扣凭证按照现行规定认证或者采集数据。所有进项税额填入“增值税纳税申报表(适用一般纳税人)”第12栏“进项税额”内。同时,填写“增值税纳税申报表附列资料(表二)-本期进项税额明细”第1、5、8、9、10栏次 查看全部回复
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你是按次还是按月? 查看全部回复
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是支付的水电费么,不需要 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
是的,简易计税项目不能抵扣进项税 查看全部回复
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税负为0 ,要你们调整的意思就是要交点税 查看全部回复
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