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答疑老师:哈哈老师
您好,能否有问题能帮您解决吗 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
银行利息这个涉及到利润表上的财务费用 查看全部回复
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进口一部分部件,国内采购一部分部件,一起组装成新产品然后出口,在出口退税时进口部分的税可能会被减掉,具体情况视进口方式等因素而定。 一般贸易进口 如果进口部件是通过一般贸易方式进口,且已缴纳进口环节的增值税等税费,在计算出口退税时,这部分进口部件所缴纳的增值税可以作为进项税额参与抵扣或退税计算。生产企业实行“免、抵、退”税办法,当期应纳税额=当期内销货物的销项税额-(当期进项税额-当期免抵退税不得免征和抵扣税额),其中当期进项税额就包含进口部件缴纳的增值税等。免抵退税额=出口货物离岸价×外汇人民币牌价×出口货物退税率-免抵退税额抵减额,这里的免抵退税额抵减额与免税购进原材料有关,一般贸易进口部件若不属于免税购进原材料,则不涉及抵减此部分。 查看全部回复
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120000全部是去年的支出吗 查看全部回复
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收到 查看全部回复
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贴膜服务是在国内发生的吗 查看全部回复
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答疑老师:小米
手续费没票调增 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
在的 查看全部回复
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是发一个月的工资吗 查看全部回复
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23年收到货款,做了无票收入,当时有申报增值税吗 查看全部回复
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你的意思是本应该是财务费用,但是却开固定资产了是吗? 查看全部回复
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需不需要将2024年四季度的申报表一起更正了?建议一起更正了 查看全部回复
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您好,具体有什么问题 查看全部回复
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24年的企业所得税表中是在哪里填呢,不用填 查看全部回复
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200-40=160 查看全部回复
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(1)点击“自然人电子税务局(扣缴端)”左侧菜单【查询统计】→【税款缴纳查询】;(2)选择税款所属期起止时间后,点击【查询】按钮查询申报记录;(3)系统弹出“确认信息”提示框,点击【确定】;(4)系统提示“成功开具[1]份完税证明,请选择要保存的文件目录。”,点击【确定】自行选择保存文件路径,保存文件,完税证明开具完成。 查看全部回复
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23年计提的,24年3月发放了,汇算清缴前发放的话,是不做纳税调整的 查看全部回复
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在电子税务局申报印花税 查看全部回复
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这个需要结合公司的情况自行选择 查看全部回复
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