正在加载...通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
您好,4月公司购买办公家具付对方公司41387元,5月购买办公家具付对方27592元,5月对方给我公司开具68979的增值税专用发票,请问分录这样做对吗? 4月 借:预付账款 41387 贷:银行存款 41387 5月 借:预付账款 27592 贷:银行存款 27592 借:固定资产—办公家具 68296.04 应交税费—进 682.96 贷:预付账款 68979#出纳#
浏览:5595 收藏
我给对方开了增值税专用发票后,对方一直没有打款。我可以向税务局投诉吗#出纳#
浏览:9116 收藏
您好,三月份公司付给对方一笔办公楼装修的设计费64750元,4月收到对方发票,要做长期待摊费用 3月:借 长期待摊费用 61084.91 应交税费—进 3665.09 贷:银行存款 64750 4月:借 管理费用—设计费 64750 贷 长期待摊费用 65759#出纳#
浏览:4130 收藏
我们的合作单位帮一家单位开了一张4000元的普票,但是人家却找不到了要求重新开具,但是合作单位却要求我们这边承担4000元的利润支出,这是为什么,不是只要付税率就可以了吗#出纳#
浏览:6022 收藏
银行回单,银行对账单,银行流水,银行对账单明细,都是不同的吗?#出纳#
浏览:8548 收藏
