正在加载...员工预支差旅费5000元,剩余2746元,已退回。花掉2254元,有发票。入账时还需要分开录入吗?(高速费473元,住宿费660元,餐饮费1121元)还是直接计入管理费用-差旅费#出纳#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
我们公司存在几位领导是两边在职的,工资个税怎么处理#出纳#
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旅行社营业部计调写了份(10月21号的团队费用备用金)的领款单拿给出纳,今天领款单通过经理核实批准,出纳签字后,出纳以现金方式将25000元团队费备用金给了计调,出纳将领款单凭证做保存,最后出纳登记日记账流程,请老师审核下出纳今天的领付款凭证单,是否登记正确?#出纳#
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您好,我计提费用的时候,去税金额计提多了,但是相对应的税额就计提少了,怎么处理呢#出纳#
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