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答疑老师:patience
这个款应该是转给员工的,是么 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:税务师晓雨
之前怎么没有缴纳社保 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
没有的 查看全部回复
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答疑老师:李凤
借:银行存款--人民币(转出的外币*银行买入价) 财务费用--汇兑损益(差额) dai:银行存款--外币(转出的外币*银行中间价) 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
开票的税率是根据实际的业务选定的 查看全部回复
答疑老师:andy老师
应交税费那里是不是也要填164啊 你是说哪里的应交税费? 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
包含在内的 查看全部回复
答疑老师:李可可
可以一起开具的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
是指职工薪酬支出及纳税调整明细表 怎么填报么 查看全部回复
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同一个月,在实操过程中,入账是可以按票货同到 查看全部回复
上面显示的是dai方余额0.01 查看全部回复
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资产类 查看全部回复
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现在是要做什么 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,应收账款减值准备是计入坏账准备科目的哈 查看全部回复
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什么所得的个税 查看全部回复
做反了 查看全部回复
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如果是真实的业务,确实有相关的业务成本发生的话,不用冲的 查看全部回复
是借入还是借出款项 查看全部回复
可以的 查看全部回复
客户餐费招待计入销售费用-招待费,借 销售费用-招待费 dai 银行存款等 查看全部回复
公众号:会计宝
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