正在加载...我们每个月都会给那些达人寄样喊他们合作拍视频,是免费寄给他们的。然后我做账的时候,发出商品的分录是:借:发出商品,贷:库存商品。给达人寄样的分录是:借:销售费用——业务宣传费,贷:主营业务收入——视同销售,应交税费——应交增值税——销项税额,老师,这样写是对的吗?然后我相当于把寄给达人的那部分结转成销售费用了,但是这样的话,发出商品就会有余额了,这样怎么做呢#出纳#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
当月收到的进项票抵扣不完,账面要怎么做账务处理呢,是在系统上挂着不用管吗?#出纳#
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以前年度因发票无法回来,虚增了利润。今年末回来了一部分,怎么调整以前年度利润?#出纳#
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