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答疑老师:云峰老师
同学你好:华测CA是全国第十八家、河南省第一家成立的权威第三方电子认证服务机构 这是他们的U盾 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
这个是CA证书 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
你好,自产自销可以享受免税政策,外购的不能免税,发票作废重开 查看全部回复
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同学你好:应交税费应交增值税月末为负的时候,会计分录与为正的时候一样,只是科目余额的方向在借方,不用实际缴纳税款而已 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
应税凭证名称一般就写比如说买卖合同,租赁合同等 查看全部回复
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你这个指的是申报什么呢,企业所得税吗? 查看全部回复
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对,没有新出资就是零申报 查看全部回复
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您好,是的,可以的你们双方出个代收款的说明就成 查看全部回复
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同学你好:点击【我要办税】-【税费申报及缴纳】-【申报更正】-【申报更正与作废】功能菜单。查询对应的报表进行更正申报。 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
代谁收的 查看全部回复
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是的,需要计提 查看全部回复
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答疑老师:木言
年底结转增值税主要涉及以下步骤: 首先,要清楚增值税的明细科目,如“应交增值税”(下设进项税额、销项税额等多个专栏)、“未交增值税”等。 结转进项税额和销项税额 - 当销项税额大于进项税额时,将“应交增值税 - 销项税额”和“应交增值税 - 进项税额”等专栏进行结转。例如,将“应交增值税 - 销项税额”的dai方余额,转入“应交税费 - 未交增值税”的dai方,分录为: - 借:应交税费 - 应交增值税(销项税额) dai:应交税费 - 应交增值税(进项税额) 应交税费 - 未交增值税(差额) - 当进项税额大于销项税额时,不需要做额外的结转分录来缴纳增值税,此时“应交增值税”会有借方余额,这个余额可以留抵下期的销项税额。 缴纳增值税 - 对于“应交税费 - 未交增值税”科目dai方有余额的情况,这代表需要缴纳的增值税。缴纳时,分录为: - 借:应交税费 - 未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
这个是季度申报吗 查看全部回复
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答疑老师:李可可
房产税是按季申报缴纳的吗 查看全部回复
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发放工资时,缴纳的个税没扣除吗 查看全部回复
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你是说库存盘亏盘盈怎么处理吗 查看全部回复
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这种情况得看具体当时税务核定呢 查看全部回复
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你好,是遇到什么问题了吗 查看全部回复
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现在就是在电子税务局里面开发票 查看全部回复
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