正在加载...原本A和B公司的餐费统一归集到A公司,A公司应该代收代付B公司的餐费一起付给C公司,但B直接将餐费付给C公司,未经过A公司,A公司未发生银行流水,这个应该怎么做账务处理?求高人解答#出纳#
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向D企业销售 M 产品3000件, 单价160元,计480000元,增值税税额为81600元,扣除100 000 元预收款,其余款项收到转账支票,当即填制进账单送存银行,会计分录怎么做#出纳#
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请问老师,3月份收到款20我万,借:银行存款20万,贷:主营业务收入194174.76 应交增值税5825.24;5月收货款10万元,借:银行存款10万 贷:主营业务收入97087.38 应交增值税2912.62。8月份收款128400元,并开了428400元税率5%的增值税税普通发票,分录做了两笔:第一:借:银行存款128400 贷:应收账款128400,第二:借:应收账款428400 贷:主营业务收入408000 应交增值税20400 以上情况我要怎么做账才能确保银行存款相符,应收账款无挂账,增值税报#出纳#
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