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答疑老师:甘老师
按照你们拟定好的章程,比如规定2030.9.30日前出资到位,那么就填2030.9.30 查看全部回复
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是不是问报销单填发票总金额还是不含税金额 查看全部回复
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答疑老师:patience
在11月做银行流水有一笔款项发票没有收到,分录是借,应付账款,dai银行存款 这个有问题吧,一般是先收到票后付款时这样入账 查看全部回复
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可以,入账时借 相关费用成本 dai银行存款,发票收到时附在后面。也可以分开写,借预付账款 dai银行存款 收到发票时 借相关费用成本 dai预付账款。 查看全部回复
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答疑老师:清岚
维修的劳务这些可以计入费用,小金额的内存卡也可以、如果个别符合固定资产确认条件的还是要入固定资产科目 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
同学你好 科目余额表设置3级科目 然后看应交税费-应交所得税的借方余额 查看全部回复
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6月底可以按预收账款入账 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
1、未达到社保基数下限,按照社保基数下限计算缴纳 查看全部回复
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正规一点是办理一个营业执照收款码 所有资金进入对公账户 如果是个小餐饮店 直接用法人收款码也行 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
是的,但是还有累计折旧也需要结转 查看全部回复
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可以一起报销,后面的报销明细要一栏一栏写清楚即可 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
不跨月可以加在一起报销 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
可以 查看全部回复
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可以写个情况说明,签字 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
做借款处理 查看全部回复
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答疑老师:许老师
如果只是备注出错,业务真实的情况下,影响不是很大,下次注意就行了 查看全部回复
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根据相关规定,当年个人缴费基数应按职工本人上年度月平均工资性收入核定 查看全部回复
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现在税务局有退税的任务,所以要求退税,可以不退,但是需要写说明什么的,对公司没有什么影响 查看全部回复
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建议退回去重新开具,开票人也没有 查看全部回复
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内账,B公司借 相关费用 dai应付账款 A公司借应收账款 dai主营收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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