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答疑老师:Christina
差很多吗?运输途中会不会有合理损耗 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
你好,在同一税款所属年度内,若漏申报月份后面的月份存在已申报,则不可以通过扣缴端办理个人所得税综合所得申报表补申报,需前往办税大厅办理;若漏申报月份后面的月份也未申报,则可通过扣缴端从最早的漏申报月份开始进行逐月补申报。 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
借:其他应收款 dai:现金 查看全部回复
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答疑老师:归老师
增值税是1 利润不超100的话 所得税是2.5 查看全部回复
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答疑老师:高荣老师
答案应该是100 查看全部回复
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你好,只有支出也要记帐 查看全部回复
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你好,可以,操作时先借法人款后付应付帐款,帐务处理也是如此 查看全部回复
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答疑老师:李力
比如开票100增值税税率13%税是13加十个点就是税在增加13*0.1=1.3 查看全部回复
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答疑老师:小黑
开红票 查看全部回复
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你好,根据实际业务申报 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
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如果是小微企业,应纳税所得额低于100万是2.5%,100-300万是10% 查看全部回复
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可以更正申报 如果是少申报了 在7月份申报的时候加上也是可以的 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
是的 查看全部回复
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个人负担120剩下公司负担对吗? 查看全部回复
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你好,不是用的财务软件? 查看全部回复
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是的,需要采集信息需要申报个税 查看全部回复
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一般来说办公室的相关费用记入管理费用 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
借:应交税费-应交增值税-销项 应交税费-未交增值税 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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