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之前年份有暂估成本,汇算清缴有研发费用加计扣除,用了那部分调增调了暂估,用的以前年度损益做账,发现财报勾稽关系不对了,但是暂估不会开进发票了,账里已经冲了应付暂估,报表怎么调?#高新企业#
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基建期施工方用我们的电怎么处理,我们不能有收入,不能开电费发票#高新企业#
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借:管理费用 贷:银行存款, 现在要红冲,可以直接 借:管理费用(红字) 借:预付账款吗? 还是必须 借:管理费用(红字) 贷:银行存款(红字) 借:预付账款 贷:银行存款#高新企业#
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