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答疑老师:Afei老师
从稳岗补贴的本质来看,收到的社保局退回的稳岗补贴应当是属于与日常活动相关的补助,因此在核算时应计入其他收益科目,而不是营业外收支科目。 查看全部回复
问答已结束!
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挂牌费和车辆购置税是应连同车辆购买费用一同计入固定资产的。有的会计会选择反结账,对已入账固定资产进行调整。 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
你是费用多计提了,还是应付职工薪酬这个科目多写了? 查看全部回复
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你好,你说的是按照你错误的思路去调整吗? 查看全部回复
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你确定是进的货物全部都销售出去了吗? 查看全部回复
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个税(工资薪金)计算公式如下:本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 其中:累计减除费用,按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数计算。 上述公式中,计算居民个人工资、薪金所得预扣预缴税额的预扣率、速算扣除数,按《个人所得税预扣率表一》(见附件2)执行。 查看全部回复
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最后一个改成销项税,就是对的 查看全部回复
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如果你们是对方支付给你们的押金,那是借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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去大厅补申报就好了 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
交费,借预付账款,dai银行存款,发票附在后面 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
这个需要看你们公司自己的规定哦 查看全部回复
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如果是增值税的话,需要看你核定的是按季度还是按月 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
同学,代开发票去税务大厅带着身份证和合同可以代开 查看全部回复
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重新登录试试,如果不行联系客服,可能是软件问题 查看全部回复
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借:相关成本费用 1万 dai:银行存款 6000 应付账款 4000 , 借:应收账款 4000 dai:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项 合计4000 借:应付账款 4000 dai:应收账款 4000 查看全部回复
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一般是在哪个公司工作,就在哪个公司缴纳社保发工资,特殊情况下可以分别在两个公司发工资,缴社保选择一个公司缴纳 查看全部回复
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收到政府补助的会计分录: 与资产相关的政府补助 总额法 购入设备: 借:固定资产 dai:银行存款 收到财政拨款: 借:银行存款 dai:递延收益 计提折旧: 借:制造费用等 dai:累计折旧 同时分摊递延收益: 借:递延收益 dai:其他收益 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
如果是公司员工的工资,可以计入相关成本费用 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
看你怎么做了,一般不会重复,除非你弄错了 查看全部回复
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个体户缴纳完个税,如果是税后利润,给法人的话是记到分红,不属于税后利润的,记到其他应收款 查看全部回复
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公众号:会计宝
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