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答疑老师:娜娜老师
如果是买来送给客户的属于招待费用,分录为借:管理费用—招待费用 dai:银行存款;企业所得税上招待费汇算清缴时按限额扣除。招待费税前扣除标准如下:一般按照发生额的60%来扣除,但扣除的金额最高不得超过当年销售收入的5% 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:张老师
不可以抵扣的哦,这个是属于职工福利的 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
不收费,做福利费 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
可以根据情况和需求来决定是否写二级科目 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
办事处本身如果没有做登记没有法人资格的话,本身不需要缴纳,但是其所属的公司应该就其发生的印花税纳税义务缴纳印花税的 查看全部回复
答疑老师:李可可
果农为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,可以开具收据,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。一般每次金额不超500元 查看全部回复
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答疑老师:patience
点填写 查看全部回复
看看是不是电脑的问题,也可以让开票方重新发一下 查看全部回复
答疑老师:高荣老师
收到供应商退货款,相应的采购商品也退回了吗 查看全部回复
发放工资的时候,公司成立了么,执照下来了么 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
例如库存现金是1001 上级科目就是1001 科目编码就是1001-001 科目名称就是职工教育经费 查看全部回复
答疑老师:易老师
直接当期计提缴纳的分录做进去吧 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
这样也是可以的 查看全部回复
答疑老师:夏老师
期初 查看全部回复
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本期数 查看全部回复
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是纸质发票还是电子发票 查看全部回复
答疑老师:小小
可以不一致 查看全部回复
可以在帐套里查A销售方的往来帐,如果开的都是专票,可以在认证平台查 查看全部回复
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答疑老师:筱粒老师
一、自2021年1月1日至2022年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 二、自2019年1月1日至2021年12月31日,对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
答疑老师:谭老师
你帐面上固定资产折旧和税法规定的折旧年限是一致的吗? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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