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答疑老师:哈哈老师
主要涉及到增值税附加税企业所得税和个人所得税 印花税 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:andy老师
附加税减免了,可以不做账务处理。或者你正常计提,缴纳的时候转到营业外收入或者其他收益,对利润表没有影响 查看全部回复
用于经营的专票可以抵扣进项,无需转出 查看全部回复
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答疑老师:小小
可以入账 查看全部回复
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答疑老师:梦梦老师
可以入账但不能税前扣除 查看全部回复
答疑老师:Leaf
如果不发,冲销计提的工资,同时纳税调增 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
一般纳税人么 查看全部回复
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这种情况你如果无法找到经手人找到商家的话,可能无法入账,或者你也可以联系一下京东客服看看能否给你查一下这张发票 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
后期会退么 查看全部回复
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答疑老师:易老师
是 查看全部回复
答疑老师:筱粒老师
你不想抵扣完,就别认证那么多的进项票呀 查看全部回复
答疑老师:高老师
计提工资社保公积金,借:成本费用类科目,dai:应付职工薪酬 支付社保公积金借:应付职工薪酬,其他应收款,dai:银行存款 支付个税借:应交税费-应交个人所得税,dai:银行存款 发放工资借:应付职工薪酬,dai:其他应收款,应交税费-应交个人所得税,银行存款 查看全部回复
没有发票也要计入财务费用 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
需要开发票还是什么? 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
与生产经营相关的费用发票可以根据业务做管理费用或者销售费用减少所得额 查看全部回复
严格来说不能用e,但是不影响金额的话也可以收 查看全部回复
答疑老师:归老师
说明黄色? 查看全部回复
不需要 查看全部回复
您好,专票+普票都是1%那就是按照1%交税 查看全部回复
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答疑老师:patience
你现在是申报增值税,增值税的话,技术服务费和信息系统服务都属于服务类,申报的时候是填在同一栏次 查看全部回复
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