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答疑老师:而已老师
可以是小微企业 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
最好规范做一套账 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
借:固定资产108150dai:银行存款,dai:现金 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
同一个年度没有多大关系 查看全部回复
福利费,需要计提 借:管理费用等 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:银行存款等 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
不可以的,一般需要取得发票, 查看全部回复
答疑老师:筱粒老师
和原分录一样,只是用负数表示 查看全部回复
可以入账 借:应付账款 dai:其他应付款-股东名字 后面对公账户给股东转这笔货款 借:其他应付款-股东 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:石老师
可以分开。 员工工资可以按照产品销售额比例分摊 查看全部回复
答疑老师:Icy 何
老板的货款是什么? 查看全部回复
答疑老师:夏老师
你的财务报表上你可以看到七月份的营业收入。 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
23年已经使用,23年就应该入账 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
确认不抵扣就相当于是放弃这张票的抵扣了。 查看全部回复
答疑老师:高老师
应收帐款dai方表示客户归还的款项 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
你是自制还是购买后销售? 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
注册会计师 你好,做账时应交税费,待抵扣进项税额,在填报增值税申报表附表二本期认证相符以后月份抵扣的进项税额栏次,不在主表体现。 查看全部回复
固定资产 查看全部回复
员工工资的发放均通过应付职工薪酬科目核算 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
是电商平台开给你们的? 查看全部回复
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看公司情况 查看全部回复
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