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我们跟A公司有个活动,开票了,月底了要计提收入,我在结转成本的时候遇到了几个问题。 1、我们这个成本在支出的时候是b同事垫付的,有些物料她在当月报销了,有一部分是下个月再报销了。 2、当月报销的物料,我可以入库存商品,再结转成本。 3、跨月报销的物料成本,我是直接做成本做支出了是么#商业#
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021年12月份代开了一张专票,税额是346.53元。 后来这张专票在12月份作废了。 12月份做了这笔税额的分录。在2022年1月份重新开具了这张发票。税额这个要怎么做分录呢?#商业#
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报所属期是8月的税,但是9月份报8月份所属期的税时候,还要报个按照次申报的印花税,那么按次申报的印花税所属期是不是写8月1-8月31啊?所属期写8月1号到8月1号是不是不对?#商业#
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我公司员工借款一笔资金为其他公司垫付费用,对方公司说后期用货补的方式返还给我们,意思就是后续我找他们采购100件的货,他发110件货给我们,但是发票还是开100件的金额,请问这样我这边的账如何处理#商业#
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