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答疑老师:tammy老师
什么进行不够? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:绾绾
做一笔对应的红字分录就可以 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
反结账回去做 查看全部回复
答疑老师:微尘
日期上开不了了 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
分开比较好 查看全部回复
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税局代开吗 查看全部回复
查一下科目余额表,针对应付职工薪酬,上一年累计借方金额就是实际支付 查看全部回复
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答疑老师:许老师
计入固定资产-设备即可 查看全部回复
答疑老师:venus老师
这一顿以后再开票 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
是的同学,可以填报 查看全部回复
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借银行存款,dai其他应付款-股东 查看全部回复
增值税红字发票开具详细流程 1.点击【发票管理】—【信息表】—【红字增值税专用发票信息表填开】。 2.弹出红字发票信息表选择界面进行选择(购买方申请和销售方申请)。 购方申请有两种情况当选择“已抵扣”时,只要选择发票种类后,不需要填写对应发票代码和发票号码,点确定进入填开界面; 选择销售方申请需要填写发票代码及发票号码。 3.系统确认可以对此张发票开具负数,点击“确定”按钮。 4.进入信息表填开界面,系统自动转换购方及商品信息,确认后点击“打印”按钮保存并打印信息表。如果发票库中无对应蓝字发票信息,则输入发票代码、号码后确认界面显示信息为空。 5.确认信息无误后点击工具栏中的“打印”(打印=保存的意思),随后选择“不打印”。 6.点击【红字发票信息表】—【红字增值税专用发票信息表查询导出】菜单项。 7.在查询界面,可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。 8.待红字发票信息表上传审核通过,生成16位信息表编号。记下信息表编号后即可开具红字发票。 9.销方开红字时,选择发票管理---发票填开---红字可选择直接开具输入红字信息表编号即可开具。 增值税普通发票开具红字发票流程 流程:发票管理---发票填开---增值税普通发票,选择工具栏上的“红字”,录入蓝字发票代码和号码,系统会自动将数据嵌入到发票中(如系统未能自动嵌入数据,也可以手功填写)。 注:红字发票上显示数量和金额必须为负值,否则无法开具。 查看全部回复
答疑老师:andy老师
企业间母公司向全资子公司借款,合同规定了借款利息,利息部分母公司需要按月按dai款服务申报增值税吗?需要申报增值税的 查看全部回复
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咱们说的是银行的开户许可是吗? 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
没有发票,成本税前是不能扣除的,还是要和对方公司沟通开票 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
入账可以,但是不能抵扣增值税 查看全部回复
答疑老师:隋文老师
这个一般是7点几的税点 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
收到银行利息 借:银行存款 借:财务费用(红字) 查看全部回复
你说的是小规模转为一般纳税人吧 查看全部回复
供应商给你们返利,是对方给你们开折扣发票,还是你们给他们开发票 查看全部回复
公众号:会计宝
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