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答疑老师:王苗苗老师
看公司的考勤制度是怎么规定的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:刘淑萍
不合理 如果是国有财产的话,这种情况一定不可以! 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,《中华人民共和国发票管理办法》第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。 查看全部回复
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答疑老师:Christina
可以的,但是销售额需要税务机关核定 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,这种差旅费津贴只要是真实发生的没有发票也可以入账,只是不能高于当地的公务员标准 查看全部回复
公司购买的财务软件如果金额不大的话直接计入管理费用,如果金额大记入无形资产 查看全部回复
答疑老师:patience
有税种认定么 查看全部回复
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意思是钱还没付呢?对方也没开票呢是吗? 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
收不回来的话 借:营业外支出 dai:其他应收款 查看全部回复
工商大厅换执照 查看全部回复
请问,股权是谁转给谁的?印花税是由谁缴纳的? 查看全部回复
答疑老师:杨老师
公会经费没有0申报的情况,你们公司0申报,就是不想交,现实中,很多企业不交 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
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答疑老师:许老师
如果购买方把所有的联次都还给销售方了,那么负数发票就不用给对方了,因为这就相当于整个经济事项没有发生。如果对方已经抵扣、入账了,那就要把发票联给对方。 查看全部回复
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代垫 借:管理费用 dai:其他应付款 查看全部回复
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第一以往来款转给法人,但是这个一直在账上挂着,时间长了需要按照分红交个税。第二直接按照分工交给法人 第三给法人法人拿票报销 查看全部回复
答疑老师:而已老师
您好 查看全部回复
直接抵扣 查看全部回复
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公众号:会计宝
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