正在加载...A公司要给一个有业务往来的B公司的借一笔款,借款流程是这样的:借款的时候A公司降低单价卖货给B公司并开具增值税专用发票,B公司根据发票金额打款给A公司,然后降低的那部分金额(其实也是A公司的实际收入),就当是借款给B公司。还款时A公司调高单价也开具增值税专用发票,B公司也按发票金额打款给A公司,但是比真实单价高的那部分金额就是给A公司的还款。 想问A公司是否属于虚开发票?#商业#
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请问,我企业的银行存款账和对账单从我2020年接手的时候就对不上,差一个8万多的差额(账上余额少,对账单余额多)前会计说是因为有些笔企业的收入和支出是通过法人个人的银行账户代收代付的,所以“银行存款科目”和“其他应收款—法人科目”记的有点乱。过不了多久企业有注销的打算,所以现在必须把银行存款账的余额和对账单的余额调成一致的。请问我现在可以把这笔差额直接借:银行存款 贷:其他应收款—法人,金额就是那个差额 这样给调整了吗?#商业#
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一般纳税人公司3月购买商品,通过银行打款方式已付款, 7月加价卖出商品,并开具售货发票, 8月进货发票寄到公司,全称分录应该怎么做呢?像这种发票未到货已销的情况怎么结转成本?#商业#
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我们公司花了58421元(含税)买了一批移动库房,税额为6721元,现在以9万元(含税)的价格卖出,税额为10353.97元,请问从购入到售出分录应该怎么写? 第一次用到商品进销差价的分录,希望老师可以详细告知!谢谢#商业#
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我可以查询其他公司交纳的企业所得税情况吗?#商业#
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有家小规模开专票,开错了几张,导致多交了增值税,这个增值税在次年一月时才红冲,一月时也有开了专票,然后对抵下,当月就不需要交增值税,还有一些没退,老板不想要做退税,那这个帐怎么做呢#商业#
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